Resolución rectoral de fecha 12 de enero de 2009 por  la que se acuerda hacer público el Presupuesto de la Universidad Sevilla para el año 2009.
2
9
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009  
I.8. Consejo Social.  
Rama  
Ciencias Sociales y Jurídicas  
Apellidos y  
Nombre  
Departamento  
Centro  
Resolución rectoral de fecha 12 de enero de 2009 por  
la que se acuerda hacer público el Presupuesto de la  
Universidad Sevilla para el año 2009.  
Geografía Física y  
Análisis Geográfico  
Regional  
Marzo Artigas,  
Javier  
Facultad de  
Geografía e Historia  
Villarín Clavería,  
María Cleofé  
Facultad de  
Geografía e Historia  
Geografía Humana  
Facultad de Ciencias  
Económicas y  
Empresariales  
Reguera Alvarado,  
Nuria  
Contabilidad y  
Economía Financiera  
Economía Finan-  
ciera y Dirección de Económicas y  
Operaciones Empresariales  
Facultad de Ciencias  
Blanco Oliver,  
Antonio Jesús  
Rama  
Ingeniería y Arquitectura  
Apellidos y  
Nombre  
Departamento  
Centro  
Cabanillas Macías,  
Cristina  
Lenguajes y Siste-  
mas Informáticos  
E.T.S. de Ingeniería  
Informática  
Morales Conde,  
María Jesús  
Construcciones  
Arquitectónicas I  
E.T.S. de  
Arquitectura  
Martínez Olmos,  
Pablo  
Teoría de la Señal y  
Comunicaciones  
E.S. de Ingenieros  
Historia, Teoría y  
Composición Arqui-  
tectónica  
E.T.S. de  
Arquitectura  
Pecoraio, Simona  
Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-  
nistrativa, podrá interponer potestativamente recurso de  
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes,  
(art. 116 de la Ley 4/99 que modifica la Ley 30/92 de 26  
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-  
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-  
mún) o interponer recurso Contencioso-Administrativo  
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente  
a la recepción de la presente notificación, ante el Juzgado  
de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla,  
según disponen los art. 118 de la Ley 4/99 antes citada  
y 46.1 de Ley 29/1988, de 13 de julio (B.O.E. de 14 de  
julio) de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
EL VICERRECTOR DE INVESTIGACION  
Fdo: Manuel García León.  
3
0
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009  
El Consejo Social de la Universidad de Sevilla aprobó  
Sevilla, 12 de enero de 2009.  
EL RECTOR  
en su reunión del día 17 de Diciembre de 2008 el  
Presupuesto de esta Universidad para el ejercicio 2009,  
por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
8
1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de  
Fdo: Joaquín Luque Rodríguez.  
Universidades, se acuerda su publicación.  
.
.....................................................................  
ESTADO DE INGRESOS ...........  
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO  
CAPÍTULO  
55.996.435,00  
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.  
DESCRIPCIÓN  
PARTIDA  
3
TASAS Y OTROS INGRESOS  
30  
TASAS  
2.051.923,00  
303  
Tasas académicas  
2.051.923,00  
00  
Tasas académicas por servicios administrativos  
Tasas académicas 1er y 2º ciclo  
1.721.540,00  
00  
01  
02  
03  
04  
05  
852.036,00  
111.062,00  
475.583,00  
26.117,00  
31.222,00  
225.520,00  
Tasas académicas 3er ciclo  
Tasas académicas P.A.U. Pruebas aptitud  
Tasas académicas C.A.P.  
Tasas académicas mayor 25 años  
Tasas académicas Postgrado  
01  
Tasas académicas por servic centros adscritos y vinc.  
PRECIOS PÚBLICOS  
330.383,00  
31  
40.280.586,00  
3
12  
Servicios académicos por enseñanzas regladas  
Servicios académicos de 1er y 2º ciclo en Centros propios  
Servicios académicos de 3er ciclo en Centros propios  
Compensación matrículas becarios M.C.I.  
Compensación matrículas becarios M.C.I. 1er y 2º Ciclo  
Compensación matrículas becarios M.C.I. 3er Ciclo  
Compensación matrículas becarios M.C.I. Posgrado Oficial Máster  
Compensación matrículas por familias numerosas  
Compensación matrículas familias num.1er y 2º Ciclo  
Compensación matrículas familias num. 3er Ciclo  
Compensación matrículas familias num. Posgrado Oficial Máster  
Compensación matrículas del personal propio  
Compensación matrículas personal propio 1er y 2º Ciclo  
Compensación matrículas personal propio 3er Ciclo  
Servicios académicos de Posgrado: Máster oficial  
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTAC.SERVICIOS  
Dchos. matrícula cursos y seminarios de enseñanzas propias  
Estudios de Extensión Universitaria  
40.280.586,00  
0
0
0
0
1
2
28.306.973,00  
1.653.252,00  
6.947.986,00  
0
0
0
0
1
2
6.805.792,00  
63.476,00  
78.718,00  
03  
1.477.108,00  
00  
01  
02  
1.447.243,00  
22.552,00  
7.313,00  
04  
06  
00  
01  
582.667,00  
1.312.600,00  
134.000,00  
693.151,00  
0
0
1
506.920,00  
75.747,00  
0
32  
13.410.135,00  
320  
7.060.717,00  
0
0
1
Cursos de Extensión Universitaria  
128.000,00  
6.000,00  
0
Talleres del CICUS  
Cursos de Enseñanzas Propias  
0
0
1
Matrículas Instituto de Idiomas  
523.065,00  
170.086,00  
0
Matrículas Aula de la Experiencia  
03  
04  
07  
99  
Cursos de Postgrado  
5.000.000,00  
150.000,00  
516.160,00  
567.406,00  
Cursos de Formación Continua  
Curso para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica  
Otros cursos y seminarios  
0
1
2
Matrículas Cursos de Extranjeros  
544.256,00  
23.150,00  
0
Matrículas Cursos de Otoño  
3
21  
23  
Entradas a museos, exposiciones, espectáculos, etc  
Espectáculos. Venta de entradas  
10.000,00  
02  
10.000,00  
3
Contratos art. 83 LOU  
2.685.000,00  
0
0
9
Contratos  
2.500.000,00  
185.000,00  
9
Otros  
3
24  
25  
Servicos prestados por unidades de apoyo a la investigación  
CITIUS. Servicios prestados  
613.000,00  
829.430,00  
0
0
0
0
1
2
448.000,00  
30.000,00  
135.000,00  
Centro de producción y experimentación animal  
Centro Andaluz de Metrología  
3
Dchos. de alojamiento, restauración y otros  
Dchos.alojamiento colegios mayores y residencias univ.  
Dchos. de alojamiento C.M. Hernando Colón  
00  
829.430,00  
00  
829.430,00  
3
1
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009  
.
.....................................................................  
ESTADO DE INGRESOS ...........  
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO  
CAPÍTULO  
1.415.000,00  
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.  
DESCRIPCIÓN  
PARTIDA  
3
26  
29  
Servicios deportivos universitarios  
3
Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios  
Otros  
796.988,00  
99  
796.988,00  
00  
02  
03  
04  
05  
06  
Biblioteca general. Préstamos interbibliotecarios  
Secretariado recursos audiovisuales. Prestaciones  
Gestión convenios S.P.E. (Serv. Prácticas Empresas)  
Área clínica de podología  
21.053,00  
10.343,00  
222.000,00  
85.000,00  
387.092,00  
71.500,00  
Área prácticas clínicas. Odontología  
Patrocinio SADUS  
3
3
8
VENTA DE BIENES  
200.000,00  
3
30  
80  
Venta de publicaciones propias  
Venta de libros y revistas  
200.000,00  
53.791,00  
00  
200.000,00  
00  
Ventas Secretariado de Publicaciones  
REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES  
De ejercicios cerrados  
200.000,00  
3
53.791,00  
3
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO  
Ministerio de Ciencia e Innovación  
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS  
De Organismos Autónomos Estatales  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
318.050.645,00  
40  
41  
42  
15.636,00  
2.432.513,00  
3.203.189,00  
400  
410  
421  
15.636,00  
2.432.513,00  
3.203.189,00  
Del Servicio Andaluz de Salud  
00  
S.A.S. Plazas Vinculadas  
3.203.189,00  
4
5
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
De la Consej. con competencia en materia de Universidades  
Financiación Operativa estructural  
Financiación Operativa vinculada a resultados  
Para Consejo Social  
309.387.334,00  
4
50  
308.960.399,00  
0
0
0
0
0
0
0
1
9
0
1
2
3
4
6
8
0
9
209.638.418,00  
94.185.376,00  
139.672,00  
2.445.605,00  
468.000,00  
35.430,00  
Consecución equilibrio presupuestario  
Apoyo a Prácticas en Empresa  
Apoyo al Consejo Social  
Apoyo a proyectos estudiantiles y movilidad  
Apoyo adaptación al espacio europeo  
Otros Consej. Innovación, Ciencia y Empresa  
De Otras Consejerías de la Junta de Andalucía  
De Presidencia  
1.140.391,00  
500.000,00  
407.507,00  
451  
426.935,00  
00  
04  
06  
08  
09  
10  
77.000,00  
140.975,00  
70.000,00  
48.860,00  
18.000,00  
72.100,00  
De Obras Públicas y Transportes  
De Turismo, Comercio y Deporte  
De Salud  
De Educación  
De Igualdad y Bienestar Social  
DE CORPORACIONES LOCALES  
De Diputaciones y Cabildos Insulares  
De Ayuntamientos  
4
6
7
103.816,00  
4
60  
61  
16.255,00  
87.561,00  
4
4
DE EMPRESAS PRIVADAS  
2.551.562,00  
4
70  
79  
Entidades financieras  
2.548.000,00  
3.562,00  
4
De otras Empresas  
4
8
9
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  
De instituciones sin fines de lucro  
DEL EXTERIOR  
200.395,00  
156.200,00  
4
81  
97  
200.395,00  
156.200,00  
4
4
Convenios Internacionales de Cooperación  
3
2
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009  
.
.....................................................................  
ESTADO DE INGRESOS ...........  
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO  
CAPÍTULO  
2.102.294,00  
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.  
DESCRIPCIÓN  
PARTIDA  
5
INGRESOS PATRIMONIALES  
5
2
4
INTERESES DE DEPÓSITO  
1.500.000,00  
5
20  
41  
Intereses de Cuentas Bancarias  
RENTAS DE BIENES INMUEBLES  
Alquiler y productos de inmuebles  
Alquiler de aulas y otros recintos universitarios  
PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROV. ESPEC.  
De concesiones Administrativas  
Concesiones cafeterías  
1.500.000,00  
5
22.200,00  
5
22.200,00  
0
2
22.200,00  
55  
181.094,00  
551  
181.094,00  
00  
01  
02  
99  
116.224,00  
37.212,00  
4.000,00  
Concesiones reprografía  
Concesiones máquinas expendedoras  
Otras concesiones administrativas  
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES  
Otros ingresos patrimoniales  
23.658,00  
5
9
0
399.000,00  
5
99  
00  
399.000,00  
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
84.391.906,00  
7
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO  
Del Ministerio de Ciencia e Innovación  
18.875.000,00  
7
18.325.000,00  
00  
Plan Nacional del MCI  
18.325.000,00  
01  
03  
07  
08  
09  
11  
12  
22  
24  
25  
31  
36  
99  
Plan Nal. Proyectos I+D+I Ministerio  
800.000,00  
200.000,00  
300.000,00  
945.000,00  
130.000,00  
350.000,00  
2.500.000,00  
740.000,00  
10.100.000,00  
200.000,00  
650.000,00  
110.000,00  
1.300.000,00  
Plan Nal. Apoyo a la competitividad (Profit)  
Plan Nal. Ayudas contrat. Rec. Humanos. Juan de la Cierva  
Plan Nal. Ayudas contrat. Rec. Humanos. Ramón y Cajal  
Plan Nal. Ayudas contrat. Rec. Humamos.C. técnicos de apoyo  
Plan Nal. Movilidad. Rec. Humamos.Otros  
Plan Nal. Ayudas contrat. Rec. Humanos. Otros  
Plan Nal. Progr. Nal. de Contratación e Incorporación de RR.HH.  
Plan Nal. Progr. Nal de Proyectos de Investigación Fundamental  
Plan Nal. Progr. Nal. de Proyectos de Investigación Aplicada  
Plan Nal. Otras actuaciones. Inst.Cient.T.S.(CNA)  
Plan Nal.Programa de Internacionalización de la I+D  
Plan Nal. Otros. Investigación. M.C.I.  
7
01  
10  
De otros Ministerios  
550.000,00  
0
0
0
Otros Ministerios. Investigación  
550.000,00  
570.000,00  
2
6
9
Plan Nal. Progr. Nal. de Proyectos de Desarrollo Experimental  
Otros  
250.000,00  
300.000,00  
9
71  
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS  
De Organismos Autónomos  
1.160.970,00  
7
1.041.470,00  
0
OO.AA. Investigación Científica  
38  
39  
41  
99  
Plan Nal. Acción Estratégica Salud. RR.HH  
Plan Nal. Acción Estratégica Salud. Proyectos  
Plan Nal. Acción Estratégica. Salud Internacionalización sistema  
Plan Nal. Otros  
50.000,00  
315.000,00  
105.000,00  
100.000,00  
9
9
4
OO.AA. Estado. Otras  
471.470,00  
119.500,00  
711  
741  
750  
De Organismos autónomos de la Junta de Andalucía  
Servicio Andaluz de Empleo  
119.500,00  
300.000,00  
0
9
9
8
Servicio Andaluz de Empleo. Otras  
119.500,00  
300.000,00  
7
4
5
De empresas públicas y otros entes públicos  
De Universidades  
300.000,00  
00  
Universidades. Investigación Científca  
300.000,00  
4
Plan Nal. Consolider. Otras Universidades  
DE COMUNIDADES AUTONOMAS  
7
57.591.020,00  
Transf. capital Consejería Innovación, Ciencia y Empresa  
57.222.337,00  
3
3
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009  
.
.....................................................................  
ESTADO DE INGRESOS ...........  
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO  
CAPÍTULO  
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.  
DESCRIPCIÓN  
PARTIDA  
00  
Para investigación científica  
33.212.093,00  
01  
02  
03  
04  
05  
07  
10  
11  
12  
13  
99  
Grupos de investigación  
3.200.000,00  
11.500.000,00  
272.000,00  
50.000,00  
Proyectos de Excelencia  
OTRI  
Retorno de investigadores a Andalucía  
Ramón y Cajal. Cofinanciación Junta  
Ayudas a la investigación  
470.000,00  
500.000,00  
1.141.752,00  
80.000,00  
Convocatoria Programa I-3  
Proyectos internacionales  
Proyectos de aplicación del conocimiento  
Equipamiento e infraestructura científica  
Otros Investigación. Consejería Innovación, Ciencia y Empresa  
Plan plurianual de inversiones  
140.000,00  
13.700.000,00  
2.158.341,00  
0
1
2
21.610.244,00  
2.400.000,00  
0
Cofinanciación Programa Operativo FEDER  
Transf. capital otras Consejerías de la Junta de Andalucía  
De Obras Públicas y Transportes  
C. Obras Públicas. Otras  
751  
368.683,00  
0
4
6
93.683,00  
9
9
1
93.683,00  
0
DeTurismo, Comercio y Deportes  
C. Turismo, Comercio y Deportes. Inversiones  
DEL EXTERIOR  
275.000,00  
0
275.000,00  
79  
6.464.916,00  
7
90  
95  
De la Unión Europea. FEDER  
5.600.000,00  
753.618,00  
0
0
FEDER. Investigación Científica  
Prog. Nal. infraestructura científico-tecnológica  
Otras transferencias de la Unión Europea  
Otras U.E. Investigación científica  
Otras U.E. Otras  
5.600.000,00  
30  
5.600.000,00  
7
0
0
9
700.000,00  
53.618,00  
9
7
96  
97  
Otras transferencias del exterior (No Unión Europea)  
No U.E. Investigación Científica  
De Convenios internacionales  
55.000,00  
56.298,00  
0
0
9
55.000,00  
56.298,00  
7
9
Convenios Internacionales. Otras  
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ...........................  
460.541.280,00  
3
4
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009  
.
.....................................................................  
ESTADO DE GASTOS ...........  
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO  
CAPÍTULO  
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.  
DESCRIPCIÓN  
PARTIDA  
PROGRAMA 422-D  
1
GASTOS DE PERSONAL  
FUNCIONARIOS  
Retribuciones básicas  
P.D.I.  
286.417.576,00  
12  
152.506.546,17  
120  
78.077.642,03  
00  
01  
02  
05  
50.388.860,28  
15.172.210,60  
33.078,22  
P.A.S.  
Profesorado plazas vinculadas  
Trienios Personal  
12.483.492,93  
0
1
2
Trienios Personal P.D.I.  
10.348.190,62  
2.135.302,31  
0
Trienios Personal P.A.S.  
121  
Retribuciones Complementarias  
Complemento de destino P.D.I  
Complemento de destino P.D.I  
Complemento de destino. Prof. plazas vinculadas  
Complemento de destino P.A.S.  
Complemento específico P.D.I  
General del P.D.I.  
74.428.904,14  
0
0
23.954.162,71  
0
1
2
23.528.895,53  
425.267,18  
0
0
1
2
6.436.549,50  
32.097.849,05  
0
01  
02  
03  
04  
15.585.149,99  
2.088.520,20  
13.240.186,56  
1.183.992,30  
Desempeño de cargos académicos  
Por méritos docentes  
Prof. plazas vinculadas  
03  
04  
05  
06  
Complemento específico P.A.S.  
Otros complementos del P.D.I.  
Otros complementos del P.A.S.  
Complementos personales y transitorios  
LABORALES  
7.990.877,32  
297.338,21  
3.585.227,79  
66.899,56  
13  
71.676.864,85  
130  
131  
134  
Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo  
Retribuciones básicas P.D.I.  
Retribuciones básicas P.A.S.  
Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo  
Otras retribuciones P.D.I.  
Otras retribuciones P.A.S.  
Laboral Eventual  
35.241.442,68  
25.570.538,94  
10.864.883,23  
0
0
1
14.261.475,18  
20.979.967,50  
0
0
0
1
10.794.568,54  
14.775.970,40  
0
0
0
1
Retribuciones básicas  
6.031.929,54  
4.832.953,69  
0
1
2
P.D.I.  
5.546.129,24  
485.800,30  
0
P.A.S.  
0
Otras retribuciones  
0
1
2
P.D.I.  
4.197.887,76  
635.065,93  
0
P.A.S.  
1
4
5
OTRO PERSONAL  
3.016.604,60  
21.358.383,91  
1
1
1
1
45  
46  
47  
48  
Retribuciones Asociados. LRU (Reg. Transit.)  
Retribuciones Asociados C.C. Salud. LRU (Reg. Transit.)  
Retribuciones Prof. visitantes  
Retribuciones Prof. Eméritos  
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO  
Productividad  
1.686.156,26  
690.222,24  
41.540,80  
598.685,30  
1
150  
21.304.901,50  
00  
01  
02  
03  
Productividad por méritos investigadores  
Complementos autonómicos (art. 69.3 LOU)  
Productividad plazas vinculadas  
Productividad del P.A.S.  
5.509.970,35  
13.591.798,63  
1.104.721,77  
1.098.410,75  
1
51  
60  
Gratificaciones  
53.482,41  
01  
P.A.S  
53.482,41  
16  
CUOTAS, PRESTAC. Y G. SOCIAL. A CARGO EMPL.  
Cuotas Sociales  
37.859.176,47  
1
30.705.049,94  
3
5
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009  
.
.....................................................................  
ESTADO DE GASTOS ...........  
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO  
CAPÍTULO  
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.  
DESCRIPCIÓN  
PARTIDA  
00  
Seguridad Social  
30.705.049,94  
162  
Prestaciones y gastos sociales del personal  
Acción Social  
7.154.126,53  
05  
07  
08  
3.884.463,22  
3.070.393,11  
199.270,20  
Premio de jubilación anticipada del P.D.I. Funcionario  
Premio de jubilación anticipada parcial del P.A.S. Laboral  
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.  
Edificios y otras construcciones  
Maquinaria, instalaciones y utillaje  
Maquinaria  
55.842.358,00  
21  
8.671.504,00  
2
12  
13  
3.854.001,00  
1.899.714,00  
2
00  
01  
02  
257.175,00  
1.641.134,00  
1.405,00  
Instalaciones  
Utillaje  
2
2
2
2
14  
15  
16  
19  
Elementos de transporte  
Mobiliario y enseres  
12.685,00  
344.663,00  
2.368.203,00  
192.238,00  
Sistemas para procesos de información  
Otro inmovilizado material  
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  
Material de oficina  
22  
44.689.162,00  
220  
5.072.553,00  
00  
01  
02  
03  
99  
Material de oficina ordinario no inventariable  
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones  
Material informático no inventariable  
Préstamos interbibliotecarios  
Otro material  
3.375.290,00  
173.633,00  
1.486.453,00  
31.541,00  
5.636,00  
221  
Suministros  
10.883.537,00  
00  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
10  
11  
12  
99  
Energía eléctrica  
4.939.749,00  
364.054,00  
121.619,00  
118.978,00  
20.723,00  
Agua  
Gas  
Combustible  
Vestuario  
Productos alimenticios  
Productos farmacéuticos y material sanitario  
Material docente  
540.784,00  
9.214,00  
1.599.213,00  
54.463,00  
Material deportivo y cultural  
Material reparaciones de edificios y otras construc.  
Repuestos de maquinaria, utillaje y elemen. transporte  
Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones  
Otros suministros  
1.069.374,00  
144.940,00  
453.272,00  
1.447.154,00  
222  
Comunicaciones  
2.126.035,00  
00  
01  
02  
04  
99  
Telefónicas  
1.705.658,00  
409.914,00  
3.406,00  
Postales  
Telegráficas  
Informáticas  
5.158,00  
Otras  
1.899,00  
2
23  
24  
Transportes  
404.228,00  
400.000,00  
2
Primas de seguros  
00  
Edificios y otras construcciones  
Tributos  
400.000,00  
225  
167.271,00  
00  
01  
02  
Estatales  
50.537,00  
116.269,00  
465,00  
Locales  
Autonómicos  
226  
Gastos diversos  
6.445.938,00  
01  
Atenciones protocolarias y representativas  
325.000,00  
3
6
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009  
.
.....................................................................  
ESTADO DE GASTOS ...........  
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO  
CAPÍTULO  
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.  
DESCRIPCIÓN  
PARTIDA  
02  
03  
04  
06  
08  
09  
10  
11  
99  
Información, divulgación y publicidad  
Jurídicos y contenciosos  
Formación y perfeccionamiento del personal  
Reuniones, conferencias y cursos  
Premios, concursos y certámenes  
Actividades culturales  
1.139.149,00  
31.112,00  
861.308,00  
2.461.943,00  
43.352,00  
659.183,00  
382.601,00  
31.048,00  
Actividades deportivas  
Gastos de asesoramiento  
Otros  
511.242,00  
227  
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales  
Limpieza y aseo  
19.189.600,00  
00  
01  
03  
06  
07  
08  
09  
10.034.000,00  
4.263.884,00  
160.746,00  
3.142.818,00  
675.730,00  
376.136,00  
536.286,00  
Seguridad  
Postales o similares  
Estudios y trabajos técnicos  
Edición de publicaciones  
Servicios de jardinaría  
Otros  
23  
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  
Dietas  
2.481.692,00  
230  
231  
233  
821.527,00  
858.686,00  
801.479,00  
Locomoción  
Otras indemnizaciones  
3
GASTOS FINANCIEROS  
DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL  
Intereses  
1.658.903,00  
3
1
4
1.528.405,00  
130.498,00  
3
10  
42  
1.528.405,00  
130.498,00  
01  
A largo plazo  
1.528.405,00  
3
DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS  
Intereses de demora  
3
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
7.860.742,00  
41  
45  
48  
365.319,00  
21.000,00  
4
4
4
10  
50  
80  
A organismos autónomos estatales  
A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
A la Comunidad Autónoma de Andalucía  
A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO  
Becas y ayudas propias a estudiantes  
Becas y ayudas a estudiantes 1er y 2º Ciclo  
Ayudas a asociaciones estudiantiles  
Becas propias para prácticas en empresas  
Ayudas a deportistas  
365.319,00  
21.000,00  
7.469.623,00  
2.210.337,00  
0
0
0
0
9
0
3
4
5
9
1.174.582,00  
80.000,00  
128.750,00  
197.775,00  
629.230,00  
Otras becas y ayudas propias a estudiantes  
Becas y ayudas a estudiantes con financ. externa  
Becas y ayudas a estudiantes M.C.I.  
Becas y ayudas a estudiantes Consej. Innov., Cienc. y Empr.  
Becas de prácticas en empresas Consej. Innovac.  
Otra becas y ayudas externas a estudiantes  
Otras becas y ayudas propias de la Universidad  
Otras becas y ayudas con financiación externa  
Convenios con otras instituciones  
481  
3.185.376,00  
00  
01  
02  
99  
7.900,00  
1.009.876,00  
468.000,00  
1.699.600,00  
482  
483  
484  
1.145.609,00  
11.250,00  
385.000,00  
0
0
9
Prácticum Ciencias de la Educación  
Otros convenios  
135.000,00  
250.000,00  
9
485  
A otras instituciones sin fines de lucro  
A fundaciones universitarias  
532.051,00  
0
0
1
30.051,00  
0
A otras fundaciones  
410.000,00  
3
7
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009  
.
.....................................................................  
ESTADO DE GASTOS ...........  
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO  
CAPÍTULO  
92.000,00  
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.  
DESCRIPCIÓN  
PARTIDA  
99  
A otras instituciones sin fines de lucro  
AL EXTERIOR  
4
9
0
4.800,00  
490  
Al exterior  
4.800,00  
6
INVERSIONES REALES  
39.052.134,00  
6
INVERSIÓN NUEVA EN BIENES MATERIALES  
Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural  
Edificios y otras construcciones  
Maquinaria, instalaciones y utillaje  
Maquinaria  
13.012.568,00  
601  
602  
603  
40.000,00  
3.062.273,00  
1.258.214,00  
00  
01  
02  
240.230,00  
947.409,00  
70.575,00  
Instalaciones  
Utillaje  
604  
605  
606  
607  
608  
Elementos de transporte  
24.000,00  
1.300.685,00  
1.846.583,00  
11.000,00  
Mobiliario y enseres  
Sistemas para procesos de información  
Bienes destinados al uso general  
Otro inmovilizado material  
5.469.813,00  
0
0
9
Adquisición de fondos bibliográficos (Inventariable)  
Otros (Inmovilizado material)  
PLAN PLURIANUAL.INVERSIONES NUEVAS  
Edificios y otras construcciones  
Mobiliario y enseres  
2.932.090,00  
2.537.723,00  
9
6
2
4
21.610.244,00  
1.615.145,00  
6
22  
25  
19.110.244,00  
2.500.000,00  
6
6
GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL  
Gastos en inversiones inmateriales  
Gastos de investigación y desarrollo  
Propiedad industrial  
640  
1.615.145,00  
00  
01  
02  
03  
888.651,00  
7.000,00  
Aplicaciones informáticas  
718.494,00  
1.000,00  
Propiedad intelectual  
66  
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN  
Edificios y otras construcciones  
Maquinaria, Instalaciones y utillaje  
Maquinaria  
2.814.177,00  
6
62  
63  
880.075,00  
624.595,00  
6
00  
01  
02  
54.600,00  
537.620,00  
32.375,00  
Instalaciones  
Utillaje  
664  
665  
666  
668  
Elementos de transporte  
3.000,00  
761.790,00  
449.617,00  
95.100,00  
Mobiliario y enseres  
Sistemas para procesos de información  
Otro inmovilizado material  
99  
Otros (Inmovilizado material)  
95.100,00  
8
9
ACTIVOS FINANCIEROS  
APORTACIONES PATRIMONIALES  
Fundaciones  
36.000,00  
93.683,00  
8
7
1
36.000,00  
93.683,00  
8
70  
11  
36.000,00  
93.683,00  
PASIVOS FINANCIEROS  
9
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NAC.  
A largo plazo de entes del sector público  
9
TOTAL PROGRAMA 422D  
390.961.396,00  
PROGRAMA 541A  
6
INVERSIONES REALES  
69.579.884,00  
64  
GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL  
Gastos en investigación y desarrollo. Plan Nacional 08/11  
69.579.884,00  
645  
18.792.000,00  
3
8
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009  
.
.....................................................................  
ESTADO DE GASTOS ...........  
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO  
CAPÍTULO  
740.000,00  
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.  
DESCRIPCIÓN  
PARTIDA  
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
2
4
5
6
0
1
6
8
9
1
8
Plan Nal. Prog. Nal. de contratación e incorporación de RR.HH.  
Plan Nal. Prog. Nal. de proyectos de investigación fundamental.  
Plan Nal. Prog. Nal. de proyectos de investigación aplicada  
Plan Nal. Prog. Nal. de proyectos de desarrollo experimental  
Plan Nal. Prog. Nal. de infraestructuras científico-tecnológicas  
Plan Nal. Otras actuaciones. Instalaciones cientif. técnicas sing.  
Plan Nal. Programa de internacionalización I+D  
Plan Nal. Acción estratégica Salud. RR.HH.  
Plan Nal. Acción estratégica Salud proyectos  
Plan Nal. Acc. estr. Salud internacionalización sistema (redes)  
Plan Nal. Consolider otras universidades  
Otros gastos en inversiones inmateriales  
Otros gastos en inversiones de carácter inmaterial  
Postgrado y Doctorado  
8.180.000,00  
200.000,00  
250.000,00  
8.000.000,00  
650.000,00  
110.000,00  
50.000,00  
252.000,00  
105.000,00  
255.000,00  
6
46  
48  
1.657.561,00  
00  
1.657.561,00  
6
4.842.700,00  
01  
02  
04  
Gastos de enseñanzas propias  
4.711.500,00  
65.000,00  
Gastos de Doctorado  
Gastos de Máster Oficial  
66.200,00  
649  
Gastos de investigación y desarrollo  
44.287.623,00  
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
8
0
2
5
6
7
8
1
2
0
0
1
2
3
4
6
7
1
2
3
0
0
1
0
5
0
1
2
3
4
5
6
Plan Nal. Proyectos I+D+I  
640.000,00  
200.000,00  
300.000,00  
945.000,00  
130.000,00  
2.500.000,00  
1.300.000,00  
350.000,00  
400.000,00  
2.720.000,00  
10.375.000,00  
272.000,00  
50.000,00  
Plan Nal. Apoyo a la competitividad (Proy. Profit)  
Plan Nal. Rec. Humanos. Prog. Juan de la Cierva  
Plan Nal. Rec. Humanos. Prog. Ramón y Cajal  
Plan Nal. Rec. Humanos. Contratos técnicos de apoyo  
Plan Nal. Rec. Humanos. Contratación P.I.F.  
Subvenciones M.C.I.  
Plan Nal. Rec. Humanos. Movilidad. Otros  
Otros Ministerios  
Junta And. Ayuda Consolidación de grupos  
Junta And. Proyectos de Excelencia  
Junta And. OTRI  
Junta And. Programa Retorno  
Junta And. Cofinanciación Prog. Ramón y Cajal  
Junta And. Ayudas a la Investigación  
470.000,00  
500.000,00  
2.158.341,00  
80.000,00  
Junta And. Otros Ingresos  
Junta And. Proyectos internacionales  
Junta And. Proyectos aplicación conocimiento  
Junta And. Equipamiento e infraestructura cientítica  
Contratos 68/83 L.O.U  
140.000,00  
13.700.000,00  
2.350.000,00  
640.000,00  
55.000,00  
Proyectos de la Unión Europea  
Proyectos fuera de la Unión Europea  
Actuaciones diversas. Vdo. Investigación  
Entidades Privadas (Convenios, Subvenc., Cuotas, Jornadas)  
IV Plan Propio USE. Ayuda a Departamentos  
IV Plan Propio USE. Subv. elaboración proyectos investig.  
IV Plan Propio USE. Becas FPI propias de la USE  
IV Plan Propio USE.Cofinanciación contratos técn. apoyo  
IV Plan Propio USE.Ayuda a public. trabajos divulg. cientif.  
IV Plan Propio USE. Premio Univ. Sevilla a divulg. cientif.  
IV Plan Propio USE. Organiz. Jornadas, congresos y semin.  
400.000,00  
135.000,00  
460.000,00  
60.000,00  
835.836,00  
150.000,00  
25.000,00  
25.000,00  
120.000,00  
25.000,00  
87  
88  
89  
90  
IV Plan Propio USE. Premios Fama  
IV Plan Propio USE. Movilidad ayudantes  
100.000,00  
IV Plan Propio USE. Incubación empresas de base tecnológica  
IV Plan Propio USE. Becas iniciación investigación estudiantes  
IV Plan Propio USE. Ayudas institutos universitarios investig.  
IV Plan Propio USE. Ayudas actividades divulgación cientiífica  
IV Plan Propio USE. Ayudas promoción patentes  
15.000,00  
37.500,00  
40.000,00  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
99  
60.000,00  
60.000,00  
IV Plan Propio USE. Ayudas extensión internacional patentes  
IV Plan Propio USE. Ayudas movilidad personal investigador  
IV Plan Propio USE. Becas predoctorales-PIF necesidades doc.  
IV Plan Propio USE.Ayuda suplementaria grupos investigación  
Servicios Generales de Investigación  
100.000,00  
100.000,00  
182.916,00  
300.000,00  
781.030,00  
TOTAL PROGRAMA 541A  
69.579.884,00  
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  
460.541.280,00